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G集团财务共享中心内部控制优化探讨

日期:2025年08月27日 编辑:ad201107111759308692 作者:无忧论文网 点击次数:144
论文价格:150元/篇 论文编号:lw202508221553497858 论文字数:39566 所属栏目:会计论文发表
论文地区:中国 论文语种:中文 论文用途:硕士毕业论文 Master Thesis
全风险防控、审计整改跟踪有效性等方面仍存在显著不足,制约了共享财务中心的整体效能。

针对存在的问题,本文提出了完善G集团财务共享中心内部控制的相关措施,主要是:(1)完善风险评估体系。构建全面的财务共享风险数据库,提升信息安全防护能力,细化风险等级分类,优化动态监测机制。(2)提高审批流程效率。精简审批流程并优化审批层级,建立紧急审批通道,引入智能化审批手段。(3)提升信息沟通流畅度。推动财务业务信息实时同步,强化信息沟通与协调机制。(4)强化内部监督。提升审计独立性,优化审计频率与范围,引入智能审计技术,提高监督效率,强化审计整改追踪机制。

参考文献(略)